Expert-comptable pour l'e-commerce

Un expert-comptable pour l'e-commerce gère la TVA de vos ventes en ligne, y compris vos ventes vers l'Union européenne. En 2026, dès 10 000 € de ventes à distance dans l'UE, vous appliquez la TVA du pays de destination, déclarée via le guichet unique OSS (seuil sous réserve d'évolution). Nous rapprochons vos flux Stripe, PayPal et marketplaces de votre comptabilité et sécurisons vos déclarations.

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Ce qui vous bloque aujourd'hui

La TVA sur les ventes UE est un piège

Dès que vos ventes à distance vers des particuliers de l'Union européenne dépassent 10 000 € par an (tous pays confondus, en 2026), vous devez appliquer la TVA du pays de l'acheteur. Le guichet OSS évite de vous immatriculer dans chaque pays, mais suppose un paramétrage correct de votre boutique. Une TVA mal appliquée se paie en régularisation.

Les marketplaces compliquent le rapprochement

Amazon, Shopify ou une place de marché vous versent un net après commissions, publicité, retours et parfois TVA collectée à votre place. Retrouver le chiffre d'affaires réel et la TVA due derrière ces versements demande un vrai travail de rapprochement. Nous relions chaque versement à vos ventes et à vos frais.

Dropshipping et import : des règles douanières spécifiques

En dropshipping ou en import hors UE, la TVA et les droits de douane s'appliquent à l'entrée des marchandises, et le guichet IOSS concerne les colis jusqu'à 150 €. Beaucoup de boutiques ignorent qui est redevable. Nous cadrons votre schéma d'import pour facturer et déclarer la TVA au bon endroit.

Ce que nous prenons en charge

TVA e-commerce et guichet OSS/IOSS

Nous paramétrons votre TVA selon vos pays de vente, gérons vos déclarations OSS pour les ventes UE et IOSS pour les imports jusqu'à 150 €, et suivons vos seuils intracommunautaires.

Rapprochement des flux de paiement

Nous relions vos encaissements Stripe, PayPal et marketplaces à votre comptabilité, en isolant commissions, remboursements et TVA collectée, pour un chiffre d'affaires juste.

Comptabilité, stock et marge

Nous tenons votre comptabilité, valorisons votre stock et calculons vos marges par canal, pour savoir ce que rapporte réellement chaque boutique ou place de marché.

Déclarations et bilan

Nous établissons vos déclarations de TVA, votre bilan et votre liasse fiscale, et vous alertons sur les échéances propres à la vente en ligne (OSS trimestriel, DEB ou DES le cas échéant).

Comment on travaille

  1. Cartographie de vos fluxNous listons vos canaux de vente, vos pays de livraison et vos moyens de paiement pour cadrer vos obligations de TVA.
  2. Connexion des outilsNous connectons votre boutique, vos processeurs de paiement et vos marketplaces à un outil comptable qui automatise le rapprochement.
  3. Suivi et déclarationsNous produisons vos déclarations OSS et de TVA aux bonnes échéances et faisons un point régulier sur vos marges et votre trésorerie.

Cas concrets

Une boutique Shopify vendant dans plusieurs pays de l'UE

Nous avons mis en place le guichet OSS et paramétré la TVA par pays, ce qui a évité une immatriculation dans chaque État et fiabilisé les déclarations trimestrielles.

Un vendeur Amazon FBA avec du stock dans plusieurs entrepôts européens

Nous avons identifié les obligations de TVA liées au stockage dans d'autres pays, organisé les immatriculations nécessaires et rapproché les versements Amazon du chiffre d'affaires réel.

Cas anonymisés, à titre d'illustration.

Questions fréquentes

Quand dois-je appliquer la TVA d'un autre pays de l'UE ?

Dès que le total de vos ventes à distance de biens et de services électroniques vers des particuliers de l'Union européenne dépasse 10 000 € sur l'année (en 2026, sous réserve d'évolution), vous appliquez la TVA du pays de destination. En dessous, vous restez à la TVA française. Le guichet OSS permet de tout déclarer depuis la France. Nous suivons ce seuil pour vous.

À quoi servent le guichet OSS et l'IOSS ?

L'OSS (guichet unique) permet de déclarer en une seule fois la TVA de vos ventes à des particuliers dans les autres pays de l'UE, sans vous immatriculer partout. L'IOSS concerne les importations de biens d'une valeur jusqu'à 150 € vendus à des clients de l'UE. Les deux simplifient vos déclarations. Nous les mettons en place et gérons les échéances.

Comment gérer la TVA des ventes sur Amazon ?

Amazon collecte parfois la TVA à votre place, notamment sur certaines ventes à l'import ou intracommunautaires, mais vous restez responsable de vos déclarations. Si vous stockez dans plusieurs pays (FBA), vous pouvez devoir vous immatriculer à la TVA dans ces pays. Nous rapprochons les rapports Amazon de votre comptabilité et identifions vos obligations réelles pays par pays.

Le dropshipping change-t-il mes obligations de TVA ?

Oui. En dropshipping, l'origine des marchandises et le lieu de livraison déterminent qui doit la TVA et les droits de douane. Pour les colis importés jusqu'à 150 € vendus à des clients de l'UE, le guichet IOSS s'applique. Au-delà, la TVA et les droits sont dus à l'import. Nous cadrons votre schéma pour éviter une double taxation ou un oubli.

Combien coûte un expert-comptable pour une boutique en ligne ?

Pour un e-commerce, comptez de l'ordre de 1 500 à 4 000 € HT par an selon le nombre de canaux, de pays de vente et de flux à rapprocher (fourchettes indicatives 2026). Une activité multi-marketplaces avec OSS demande plus de travail qu'une boutique franco-française. Nous établissons un devis fixe après avoir vu vos volumes et vos outils.

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